辛耘(3583) 公告本公司取得會計師「內部控制制度專案審查報告」

發言時間 101/10/2416:59:49
發言人 林克煌 發言人職稱 副總經理 發言人電話 03-516-5177

主旨 : 公告本公司取得會計師「內部控制制度專案審查報告」
符合條款第25款
事實發生日101/10/24
說明

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:101/10/24
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:100/07/01~101/06/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:101/10/24
5.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.