內部控制

快訊/官股出包!合庫銀前行員挪用客戶資金 挨罰200萬

快訊/官股出包!合庫銀前行員挪用客戶資金 挨罰200萬

財政部所屬官股行庫出包!金管會銀行局今(1)日公告,合庫金(5880)旗下合庫銀行離職行員挪用客戶資金,經主管機關追查認定未確實執行內部控制制度,處以200萬元裁罰。

全球人壽董事7次差旅費申請違反內控制度 遭罰300萬元

全球人壽董事7次差旅費申請違反內控制度 遭罰300萬元

金管會112年對全球人壽辦理一般業務檢查時,發現該公司未建立董事出差應事先申請並經公司核准之內部控制制度,核有違反保險法相關規定之情事,依保險法第171條之1第4項規定,核處300萬元罰鍰。

快訊/土銀沙鹿分行前工友7年挪用公款逾271萬 公司挨罰400萬

快訊/土銀沙鹿分行前工友7年挪用公款逾271萬 公司挨罰400萬

財政部100%持股的土地銀行沙鹿分行陳姓前工友利用職務之便,將向承租戶收取之水、電費用與個人財物混用以挪用公款,及通知承租戶錯誤分攤金額造成短收款項,違法時間長達7年,爭議款超過271萬元,金管會今(24)日公告查核土銀未落實內稽內控制度,依《銀行法》規定裁罰400萬元。

鴻名爆員工偽造文書、盜賣存貨 證交所重罰20萬

鴻名爆員工偽造文書、盜賣存貨 證交所重罰20萬

證交所表示,連接器廠鴻名(3021)內部控制制度設計及執行核有缺失,已違反證交所對上市公司內部控制制度查核作業程序第9條第2項規定,故處以違約金20萬元,並函知鴻名嗣後應確實依規定辦理。

台銀提列呆帳獨董有意見 今日召開審計委員會

台銀提列呆帳獨董有意見 今日召開審計委員會

台灣金獨立董事陳錦稷近日狂發臉書,質疑臺灣金內稽內控有問題,財政部長蘇建榮今(1)日到立法院財政委員會接受質詢,有立委關心台灣金提列呆帳的問題,蘇建榮表示,據他所知,台灣金今日10點召開審計委員會,針對台銀的高額提列呆帳問題進行了解。

不穩定!台灣金2年換3任總稽核 獨董有意見

不穩定!台灣金2年換3任總稽核 獨董有意見

台灣金控今(29)日公告要更換總稽核李莉調任銀行總稽核,而金控的總稽核由營業部的經理王素娥升任,原本是一樁單純的人事異動案,但在臺灣金敘明事項裡,寫了「獨立董事陳錦稷反對外,其餘出席董事同意本案照案通過」,引發外界討論。

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